1、 根據(jù)年度內部審計計劃,實施內部控制、風險管理和績效審計;
2、 對公司和下屬子公司的內部控制和管理進行審計,對經(jīng)營管理活動的經(jīng)濟性、效率性和效果進行評價;
3、實施年度內部控制和管理審計,完成年度管理和內部控制評價報告;
4、參與對擬投資項目開展盡職調查,完成財務盡職調查報告。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計、財務、會計等相關專業(yè),持有CPA、ACCA、CIA、CISA等證書者優(yōu)先;
2、具備3年以上內部審計、內部控制、風險管理工作經(jīng)驗,能夠獨立開展內部審計業(yè)務;
3、具有較扎實的審計、財務等相關專業(yè)知識和技能,能夠快速識別經(jīng)營和管理中的風險,并有針對性的提出改善建議;
4、有較強的審計敏感性、洞察力和邏輯推理能力,具有良好的項目組織能力、溝通與協(xié)調能力;
5、較強的報告撰寫、數(shù)據(jù)分析以及表達能力;有會計事務所工作經(jīng)驗優(yōu)先。揚州 - 邗江區(qū)
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