崗位職責:
1.審計計劃與執(zhí)行
(1)協(xié)助制定年度審計計劃,設(shè)計審計程序和方法,執(zhí)行財務、運營及合規(guī)性審計,確保符合法規(guī)和公司政策。
(2)參與專項審計(如管理層離任審計、工程項目審計、合同審核等),發(fā)現(xiàn)潛在風險并提出改進建議。
2.財務與內(nèi)部控制審計
(1)審核財務報表、預決算及財務核算流程,確保數(shù)據(jù)真實性和合規(guī)性。
(2)評估公司內(nèi)部控制體系,識別流程漏洞并提出優(yōu)化方案,推動內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。
3.風險識別與管理
(1)分析業(yè)務風險點,評估風險等級,制定風險應對策略,協(xié)助完善風險管理機制。
(2)跟蹤重大投資、采購合同及招投標流程的合規(guī)性,監(jiān)督業(yè)務活動的合法性與規(guī)范性。
4.審計報告與整改跟蹤
(1)編寫審計工作底稿及報告,清晰記錄問題、結(jié)論及改進建議,并向管理層匯報。
(2)監(jiān)督被審計部門的整改落實情況,實施后續(xù)審計以確保問題有效解決。
5.跨部門協(xié)作與外部協(xié)調(diào)
(1)配合外部審計機構(gòu)提供資料支持,協(xié)助完成外部審計工作。
(2)與業(yè)務部門溝通,提供內(nèi)控與合規(guī)性培訓,提升全員風險意識。
任職資格 :
1.教育背景
(1)本科及以上學歷,審計、會計、財務管理、金融或相關(guān)專業(yè)。
2.專業(yè)資質(zhì)與經(jīng)驗
(1)持有注冊會計師(CPA)、注冊內(nèi)部審計師(CIA)或相關(guān)資格者優(yōu)先。
(2)有相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)會計準則及財稅法規(guī)。
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