崗位職責:
1.協(xié)助完善內(nèi)部審計相關(guān)制度,并推進公司整體內(nèi)控制度建設(shè);
2.完成公司各項內(nèi)部審計工作,進行離任審計、項目審計、財務(wù)審計、各類管理審計及專項審計等;
3.對公司及境內(nèi)外子公司的內(nèi)部控制設(shè)計及執(zhí)行有效性進行評價,進行上市公司年度內(nèi)控評價測試工作;
4.對接外部審計機構(gòu)對公司進行內(nèi)部控制審計,協(xié)調(diào)及溝通審計事項;
5.根據(jù)內(nèi)控評價和審計中發(fā)現(xiàn)的問題出具管理建議書,督促各公司及部門進行缺陷整改并對整改結(jié)果進行驗收;
6.對公司定期財務(wù)報告進行審核,并與外部審計機構(gòu)就重大審計事項進行溝通;
7.協(xié)助部門總經(jīng)理制定公司年度審計計劃,組織召開審計委員會會議及準備會議材料。
任職要求:
1.審計或財務(wù)會計類專業(yè);
2.兩年或以上審計/內(nèi)控/財務(wù)類工作經(jīng)驗;
3.英語流利,有境外留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先;持有CPA、ACCA、CIA等職業(yè)資格證書優(yōu)先。
4.具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力,學(xué)習(xí)能力和項目管理能力。
薪酬面議。
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