任職要求:
1、本科及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業(yè)背景。
2、擁有注冊會計師(CPA)、注冊內部審計師(CIA)等專業(yè)資格者優(yōu)先。
3、至少5年以上審計相關工作經驗,具備扎實的審計理論基礎和實踐能力。
4、精通審計理論、方法及流程,熟悉財務報表分析、內部控制評估及風險管理。
5、出色的溝通協(xié)調能力和分析判斷能力,能夠獨立解決復雜問題。
6、對新技術、新工具保持好奇心,愿意持續(xù)學習和提升自我。
崗位職責:
1、審計項目執(zhí)行與監(jiān)督:
負責審計項目的具體實施,確保審計程序的完整性和準確性。
深入審查客戶的財務報表、賬簿記錄及相關資料,評估其真實性、準確性和合規(guī)性。
識別審計風險,制定相應的審計策略,確保審計工作的有效性和高效性。
2、審計報告撰寫與出具:
編制審計報告,詳細記錄審計過程、發(fā)現的問題及改進建議。
確保報告內容準確、客觀、清晰,符合行業(yè)標準和客戶要求。
與客戶管理層進行專業(yè)溝通,解釋審計結果,提供專業(yè)咨詢和建議。
3、財稅顧問服務:
提供稅務籌劃、稅務申報、稅務風險評估等稅務咨詢服務,幫助客戶優(yōu)化稅務結構,降低稅務風險。
根據客戶的財務數據和業(yè)務需求,提供財務分析報告、成本控制建議等財務顧問服務。
解答客戶在財稅方面的疑問,提供專業(yè)的指導和建議。
4、風險評估與應對:
對客戶的業(yè)務環(huán)境、內部控制及財務報告流程進行全面評估,識別潛在風險點。
提出有效的審計建議和解決方案,幫助客戶改進內部控制,降低風險水平。
5、合規(guī)與質量控制:
確保所有審計活動符合國家法律法規(guī)、會計準則及行業(yè)標準。
參與制定和完善審計流程、操作手冊及質量控制體系,提升審計工作的質量和效率。
6、持續(xù)學習與專業(yè)發(fā)展:
關注審計、稅務及財務領域的最新動態(tài)和法規(guī)變化,持續(xù)提升自身的專業(yè)知識和技能。
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