崗位職責:
1、根據審計計劃進行具體審計項目(經濟責任審計、經營績效審計等),獲取審計證據,編制工作底稿;
2、根據審計結果提出審計意見和管理建議,完成審計報告初稿的編寫;
3、對審計中發(fā)現(xiàn)的內部控制或管理缺陷,督促及輔導責任部門整改及完善;
4、進行內部審計、外部審計以及外部專家相關銜接與溝通;
5、按要求對審計資料及時整理歸檔及管理;
6、領導安排的其他工作;
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學歷,財務、會計、審計相關專業(yè);
2、具有3年以上會計事務所或2年以上內審工作經驗,具備審計、財務類技術中級及以上職稱;
3、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務管理流程;熟悉內部控制與風險管理知識;熟悉違規(guī)違紀行為調查、舞弊審計、內部控制審計等方法和操作流程;
4、熟悉項目管理工具,熟練使用辦公軟件及金蝶等專業(yè)軟件;
5、具備良好的歸納總結能力、發(fā)現(xiàn)與問題解決能力,具有較強的思維判斷與應變能力,嚴謹細致,原則性強;對數據敏感;